IPO服務
艾賽爾-助推組織建立健全內部控制并持續有效運行
上市公司內部審計服務

1、概述

上市公司內部審計是確保企業合規經營、提升治理水平和防范風險的重要機制,通過開展內部審計相關工作,及時對發現的風險進行預警及推動業務部門進行流程優化,深度嵌入企業價值鏈條,真正實現"治已病、防未病"的治理功能,助力董事會實現戰略目標。


2、依據

《中華人民共和國審計法》

《中華人民共和國審計法實施條例》

《審計署關于內部審計工作的規定》

《交易所上市公司規范運作指引》

《上市公司內部審計制度》

國際內部審計師協會(IIA)《國際內部審計專業實務框架》(IPPF)

中國內部審計協會《第1101號——內部審計基本準則》


3、服務

(1)協助()上市公司構建內部審計管理體系,包括組織體系、制度體系、實施體系、跟蹤體系等;

(2)指導內部審計人員開展內部審計工作,通過培訓、實踐將內部審計知識與技能實現轉移,賦能內部審計團隊;

(3)指導內部審計人員完善內控體系、制度體系,推動內部審計問題問題整改、閉環;

(4)根據需要,可進一步提供智能審計系統,實現對關鍵審計點的監測、預警,促進內部審計從合規衛士到價值伙伴的蛻變,在數字化轉型浪潮中,構建"科技+業務+風險"三位一體的智能審計體系將成為核心競爭力。


4、成果

《內部審計實施細則》

《內部審計報告》

《專項內部審計報告》


5、價值

(1)協助企業構建完善的內部審計體系,為上市公司規范化治理奠定基礎;

(2)通過外部專業團隊,提供獨立、客觀、公正的審計結論;

(3)有效降低人力成本,應對突發審計需求時,可快速擴展資源池。


6、適合對象:擬上市公司、上市公司

咨詢電話:0512-67069078
返回頂部
在線咨詢 一鍵電話